2026年度龙岩市永定区高头镇人民政府单位预算
时间:2026-02-26 12:41

2026年度龙岩市永定区高头镇人民政府单位预算

 



 

 

 

 

 

 

 

第一部分

单位概况

 


一、单位主要职责

龙岩市永定区高头镇人民政府的主要职责是:高头镇的主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。(一)促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。(二)提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。(三)全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。(四)承办上级人民政府交办的其他事项。

 

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市永定区高头镇人民政府单位包括1个机关行政处(科、股)室其中:列入2026单位预算编制范围的单位详细情况见下表

序号

单位名称

1

龙岩市永定区高头镇人民政府

 

三、单位主要工作任务

2026年,龙岩市永定区高头镇人民政府单位主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬伟大建党精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,坚持系统观念,更好统筹发展和安全,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定,不断提升治理体系和治理能力现代化建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)着力项目攻坚,持续增强发展后劲。(二)着力宜居宜业,扎实推进城乡建设。(三)着力惠民利民,不断推动民生事业。(四)着力平安建设,社会保持安定稳定。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2026年度单位预算表

 


一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

610.64

一、一般公共服务支出

404.66

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

68.44

九、其他收入

21.5

九、卫生健康支出

34.88

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

94.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

29.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

632.14

支出合计

632.14


二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

上年结转结余

合计

632.14

610.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.50

0.00

201

一般公共服务支出

404.66

383.16

 

 

 

 

 

 

 

21.5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.66

383.16

 

 

 

 

 

 

 

21.5

 

2010301

行政运行

258.86

237.36

 

 

 

 

 

 

 

21.5

 

2010350

事业运行

145.8

145.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.44

68.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

68.44

68.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.44

6.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.88

34.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.88

34.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.21

18.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

16.67

16.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

94.26

94.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

94.26

94.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

94.26

94.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

632.14

632.14

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

404.66

404.66

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.66

404.66

 

 

 

 

2010301

行政运行

258.86

258.86

 

 

 

 

2010350

事业运行

145.8

145.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.44

68.44

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

68.44

68.44

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62

62

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.44

6.44

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.88

34.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.88

34.88

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.21

18.21

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

16.67

16.67

 

 

 

 

213

农林水支出

94.26

94.26

 

 

 

 

21307

农村综合改革

94.26

94.26

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

94.26

94.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.9

29.9

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.9

29.9

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.9

29.9

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

610.64

一、一般公共服务支出

383.16

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

68.44

 

 

九、卫生健康支出

34.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

94.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

29.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

610.64

支出合计

610.64


五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

其中:

基本支出

项目支出

合计

610.64

610.64

0.00

201

一般公共服务支出

383.16

383.16

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

383.16

383.16

 

2010301

行政运行

237.36

237.36

 

2010350

事业运行

145.8

145.8

 

208

社会保障和就业支出

68.44

68.44

 

20805

行政事业单位养老支出

68.44

68.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62

62

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.44

6.44

 

210

卫生健康支出

34.88

34.88

 

21011

行政事业单位医疗

34.88

34.88

 

2101101

行政单位医疗

18.21

18.21

 

2101102

事业单位医疗

16.67

16.67

 

213

农林水支出

94.26

94.26

 

21307

农村综合改革

94.26

94.26

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

94.26

94.26

 

221

住房保障支出

29.9

29.9

 

22102

住房改革支出

29.9

29.9

 

2210201

住房公积金

29.9

29.9

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

其中:

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

备注:本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

其中:

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


 

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

610.64

301

工资福利支出

469.54

302

商品和服务支出

40.4

303

对个人和家庭的补助

100.7

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

610.64

301

工资福利支出

469.54

30101

基本工资

148.19

30102

津贴补贴

63.48

30103

奖金

85.46

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

43.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

34.88

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

1.99

30113

住房公积金

29.9

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

40.4

30201

办公费

9.6

30202

印刷费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

3

30216

培训费

 

30217

公务接待费

8

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

2.92

30231

公务用车运行维护费

5

30239

其他交通费用

11.88

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

100.7

30301

离休费

 

30302

退休费

4.39

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

2.05

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

94.26

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入(基本建设)

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31206

其他资本性补助

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 


十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

13.00

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

8

3、公务用车购置及运行费

5

其中:(1)公务用车购置费

0

2)公务用车运行费

5


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2026年度单位预算情况说明


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026龙岩市永定区高头镇人民政府收入预算为632.14万元,比上年增加114.85万元,主要原因是:增加村主干及村两委生活补助和工资普调,干部增加。其中:一般公共预算拨款收入610.64万元、其他收入21.5万元。

相应安排支出预算632.14万元,比上年增加114.85万元,主要原因增加村主干及村两委生活补助和工资普调,干部增加。其中:基本支出632.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出610.64万元,比上年增加119.05万元,增长24.22%,主要原因是:增加村主干及村两委生活补助和工资普调,干部增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了培训经费,同时合理保障了合理保障了日常办公等工作的支出需求等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行237.36万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二) 2010350-事业运行145.80万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。
    (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.00万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
    (四) 2080599-其他行政事业单位养老支出6.44万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。
    (五) 2101101-行政单位医疗18.21万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
    (六) 2101102-事业单位医疗16.67万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
    (七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助94.26万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。
    (八) 2210201-住房公积金29.90万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出610.64万元,其中:

(一)人员经费570.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2026年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2026年预算安排8万元,比上年减少1.60万元,降低16.67%。主要原因是本年接待人员次数及人数减少

(三)公务用车购置及运行费

2026年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平主要原因是:本年公车运行支出基本持平


七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2026年,龙岩市永定区高头镇人民政府单位(部门)按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

 

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。


八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2026年,龙岩市永定区高头镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.40万元,比上年增加1.20万元,增长3.06%。主要原因是本年人员新增。

(二)政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至202512月31日,龙岩市永定区高头镇人民政府单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026单位预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。