一、区本级支出决算说明
2022年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出305624万元,较上年增加45043万元,上升17.29%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出21027万元,较上年增加3596万元,增长20.63%。
1.人大事务1086万元,较上年减少109万元,下降9%。
2.政协事务878万元,较上年增加38万元,增长5%。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务6992万元,较上年增加4044万元,增长137%。
4.发展与改革事务938万元,较上年增加58万元,增长7%。
5.统计信息事务413万元,较上年增加84万元,增长26%。
6.财政事务1708万元,较上年增加544万元,增长47%。
7.税收事务0万元,较上年减少2000万元。
8.审计事务385万元,较上年增加1万元,增长0.26%。
9.知识产权事务0万元,较上年减少35万元。
10.纪检监察事务1146万元,较上年增加126万元,增长12%。
11.商贸事务997万元,较上年增加298万元,增长43%。
12.港澳台事务35万元,较上年减少47万元,下降57%。
13.档案事务103万元,较上年增加30万元,增长41%。
14.民主党派及工商联事务59万元,较上年增加24万元,增长69%。
15.群众团体事务409万元,较上年减少303万元,下降43%。
16.党委办公厅(室)及相关机构事务2740万元,较上年增加461万元,增长20%。
17.组织事务756万元,较上年减少11万元,下降1%。
18.宣传事务340万元,较上年增加10万元,增长3%。
19.统战事务359万元,较上年增加8万元,增长2%。
20.市场监督管理事务1590万元,较上年增加317万元,增长25%。
21. 其他一般公共服务支出(款)33万元,较上年增加8万元,增长32%。。
(二)公共安全支出12155万元,较上年增加2377万元,上升24%。
1.公安9797万元,较上年增加1166万元,增长14%。
2.检察63万元,较上年增加63万元。
3.法院20万元,较上年增加20万元。
4.司法2181万元,较上年增加1097万元,增长101%。
5.其他公共安全支出(款)59万元,较上年增加6万元,增长11%。
(三)教育支出93853万元,较上年增加3645万元,增长4%。
1.教育管理事务407万元,较上年增加92万元,增长29%。
2.普通教育88595万元,较上年增加3872万元,增长5%。
3.职业教育1346万元,较上年增加108万元,增长9%。
4.特殊教育699万元,较上年增加27万元,增长4%。
5.进修及培训1490万元,较上年增加51万元,增长4%。
6.教育费附加安排的支出1316万元,较上年减少505万元,下降28%。
(四)科学技术支出662万元,较上年减少739万元,下降53%。
1.应用研究13万元,较上年增加6万元,增长86%。
2.技术研究与开发313万元,较上年增加256万元,增长449%。
3.科学技术普及238万元,较上年增加101万元,增长74%。
4.其他科学技术支出(款)98万元,较上年减少-1102万元,下降92%。
(五)文化旅游体育与传媒支出8027万元,较上年增加4933万元,增长159%。
1.文化和旅游4211万元,较上年增加2741万元,增长186%。
2.文物2306万元,较上年增加1362万元,增长144%。
3.体育333万元,较上年增加224万元,增长206%。
4.新闻出版电影400万元,较上年增加97万元,增长32%。
5.广播电视154万元,较上年增加16万元,增长12%。
6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)623万元,较上年增加493万元,增长379%。
(六)社会保障和就业支出67095万元,较上年增加10761万元,增长19%。
1.人力资源和社会保障管理事务712万元,较上年减少5万元,下降1%。
2.民政管理事务493万元,较上年增加34万元,增长7%。
3.行政事业单位养老支出27268万元,较上年增加5500万元,增长25%。
4.就业补助1053万元,较上年增加134万元,增长15%。
5.抚恤5748万元,较上年增加1908万元,增长50%。
6.退役安置1877万元,较上年减少482万元,下降20%。
7.社会福利1922万元,较上年减少31万元,下降2%。
8.残疾人事业2618万元,较上年增加348万元,增长15%。
9.红十字事业51万元,较上年增加3万元,增长6%。
10.最低生活保障4964万元,较上年增加797万元,增长19%。
11.临时救助497万元,较上年增加48万元,增长11%。
12.特困人员救助供养3366万元,较上年增加515万元,增长18%。
13. 其他生活救助144万元,较上年减少1万元,下降0.6%。
14.财政对基本养老保险基金的补助17078万元,较上年增加1225万元,增长8%。
15.退役军人管理事务194万元,较上年增加39万元,增长25%。
16.其他社会保障和就业支出(款)314万元,较上年增加210万元,增长202%。
(七)卫生健康支出20623万元,较上年增加5651万元,增长38%。
1.卫生健康管理事务1206万元,较上年增加943万元,增长359%。
2.公立医院1385万元,较上年减少156万元,下降10%。
3.基层医疗卫生机构8130万元,较上年增加3377万元,增长71%。
4.公共卫生5183万元,较上年增加1739万元,增长50%。
5.中医药245万元,较上年增加242万元。
6.计划生育事务1074万元,较上年减少442万元,下降29%。
7.行政事业单位医疗2550万元,较上年减少738万元,下降22%。
8.优抚对象医疗53万元,较上年增加38万元,增长253%。
9.其他卫生健康支出(款)797万元,较上年增加656万元,增长465%。
(八)节能环保支出6253万元,较上年增加3718万元,增长147%。
1.污染防治3092万元,较上年增加126万元,增长4%。
2.自然生态保护866万元,较上年增加416万元,增长92%。
3.天然林保护925万元,较上年减少5万元,下降0.5%。
4.能源节约利用(款)870万元,较上年增加564万元,增长184%。
5.污染减排500万元,较上年增加500万元。
(九)城乡社区支出4940万元,较上年增加1423万元,增长40%。
1.城乡社区管理事务1425万元,较上年增加55万元,增长4%。
2.城乡社区规划与管理(款)800万元,较上年增加475万元,增长146%。
3.城乡社区公共设施1732万元,较上年增加1395万元,增长414%。
4.城乡社区环境卫生(款)931万元,较上年减少514万元,下降36%。
5.其他城乡社区支出(款)46万元,较上年增加6万元,增长15%。
(十)农林水支出38949万元,较上年增加4202万元,增长12%。
1.农业农村12791万元,较上年增加1879万元,增长17%。
2.林业和草原8755万元,较上年增加4046万元,增长86%。
3.水利6926万元,较上年增加78万元,增长1%。
4.扶贫5260万元,较上年减少1324万元,下降80%。
5.农村综合改革3977万元,较上年增加1781万元,增长81%。
6.普惠金融发展支出0万元,较上年减少35万元。
7.其他农林水支出(款)1240万元,较上年减少2223万元,下降64%。
(十一)交通运输支出4573万元,较上年增加2722万元,增长147%。
1.公路水路运输2605万元,较上年增加10万元,增长0.4%。
2.民用航空运输115万元,较上年增加115万元。
3.车辆购置税支出1439万元,较上年减少3158万元。
4.其他交通运输支出(款)414万元,较上年增加56万元,增长16%。
(十二)资源勘探工业信息等支出1441万元,较上年增加70万元,增长5%。
1.支持中小企业发展和管理支出902万元,较上年减少203万元,下降18%。
2.其他资源勘探工业信息等支出(款)539万元,较上年增加273万元,增长103%。
(十三)商业服务业等支出1376万元,较上年增加384万元,增长39%。
1.商业流通事务777万元,较上年增加121万元,增长18%。
2.涉外发展服务支出509万元,较上年增加373万元,增长74%。
3.其他商业服务业等支出(款)90万元,较上年减少110万元,下降55%。
(十四)金融支出287万元,较上年增加287万元,增长100%。
1.金融部门监管支出20万元,较上年增加20万元,增长100%。
2.金融发展支出267万元,较上年增加267万元,增长100%。
(十五)自然资源海洋气象等支出4316万元,较上年减少256万元,下降6%。
1.自然资源事务4013万元,较上年减少252万元,下降6%。
2.气象事务109万元,较上年增加7万元,增长7%。
3.其他自然资源海洋气象等支出(款)194万元,较上年减少11万元,下降5%。
(十六)住房保障支出4387万元,较上年减少23万元,下降0.5%。
1.保障性安居工程支出2067万元,较上年增加253万元,增长14%。
2.住房改革支出2320万元,较上年减少276万元,下降11%。
(十七)粮油物资储备支出658万元,较上年增加654万元。
1.粮油物资事务支出58万元,较上年增加54万元。
2.粮油物资储备支出600万元,较上年增加600万元。
(十八)灾害防治及应急管理支出1979万元,较上年增加889万元,增长82%。
1.应急管理事务1089万元,较上年增加654万元,增长150%。
2.消防事务15万元,较上年增加15万元,增长100%。
3.地震事务26万元,较上年增加2万元,增长8%。
4.自然灾害防治800万元,较上年增加520万元,增长186%。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出49万元,较上年减少17万元,下降26%。
(十九)其他支出(类)3157万元,较上年增加500万元,增长19%。
1.其他支出(款)3157万元,较上年增加500万元,增长19%。
(二十)债务付息支出9827万元,较上年增加258万元,增长3%。
1.地方政府一般债务付息支出9827万元,较上年增加258万元,增长3%。
(二十一)债务发行费用支出39万元,较上年减少8万元,下降17%。
1.地方政府一般债务发行费用支出39万元,较上年减少8万元,下降17%。
二、财政转移支付安排情况
2022年度本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。
三、政府债务情况
2022年,永定区新增政府债务限额144218万元,安排用于一般债务限额9242万,专项债务限额134976万。2022年永定区地方政府债券还本支出35870万元,永定区地方政府债券付息支出22951.22万元。截至2022年底,永定区政府债务余额734586.09万元,债务余额严格控制在省财政核定的限额863642万元内。





