相关重要事项说明
一、区本级支出决算说明
2021年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出260581万元,较上年减少22412万元,下降7.92%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出17431万元,较上年增加1106万元,增长6.77%。
1.人大事务1195万元,较上年增加221万元,增长23%。
2.政协事务840万元,较上年增加201万元,增长31%。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务2948万元,较上年减少-108万元,下降-4%。
4.发展与改革事务880万元,较上年减少416万元,下降90%。
5.统计信息事务329万元,较上年增加-196万元,增长-37%。
6.财政事务1164万元,较上年减少256万元,下降28%。
7.税收事务2000万元,较上年增加0万元,增长0%。
8.审计事务384万元,较上年减少33万元,下降9%。
9.知识产权事务35万元,较上年增加35万元。
10.纪检监察事务1020万元,较上年减少-15万元,下降-1%。
11.商贸事务699万元,较上年增加23万元,增长3%。
12.港澳台事务82万元,较上年减少37万元,下降82%。
13.档案事务73万元,较上年减少16万元,下降28%。
14.民主党派及工商联事务35万元,较上年增加5万元,增长17%。
15.群众团体事务712万元,较上年减少-89万元,下降-11%。
16.党委办公厅(室)及相关机构事务2279万元,较上年增加103万元,增长5%。
17.组织事务767万元,较上年减少136万元,下降22%。
18.宣传事务330万元,较上年减少-61万元,下降-16%。
19.统战事务351万元,较上年减少42万元,下降14%。
20.网信事务0万元,较上年增加-20万元,下降-100%。
21.市场监督管理事务1273万元,较上年减少36万元,下降3%。
22.其他一般公共服务支出(款)25万元,较上年增加50万元。
(二)公共安全支出9778万元,较上年减少-1338万元,下降-12%。
1.公安8631万元,较上年减少-1410万元,下降-14%。
2.检察0万元,较上年减少-6万元,下降-100%。
3.法院0万元,较上年减少-11万元,下降-100%。
4.司法1084万元,较上年减少41万元,下降4%。
5.其他公共安全支出(款)53万元,较上年增加38万元,增长253%。
(三)教育支出90208万元,较上年增加1753万元,增长2%。
1.教育管理事务315万元,较上年增加20万元,增长7%。
2.普通教育84723万元,较上年增加2158万元,增长3%。
3.职业教育1238万元,较上年减少-30万元,下降-2%。
4.特殊教育672万元,较上年增加66万元,增长11%。
5.进修及培训1439万元,较上年减少-387万元,下降-21%。
6.教育费附加安排的支出1821万元,较上年增加197万元,增长12%。
7.其他教育支出(款)0万元,较上年减少-271万元,下降-100%。
(四)科学技术支出1401万元,较上年减少-1162万元,下降-45%。
1.应用研究7万元,较上年减少-11万元,下降-61%。
2.技术研究与开发57万元,较上年减少-263万元,下降-82%。
3.科学技术普及137万元,较上年减少-15万元,下降-10%。
4.其他科学技术支出(款)1200万元,较上年减少-873万元,下降-42%。
(五)文化旅游体育与传媒支出3094万元,较上年减少-2369万元,下降-43%。
1.文化和旅游1470万元,较上年减少-755万元,下降-34%。
2.文物944万元,较上年减少-1294万元,下降-58%。
3.体育109万元,较上年减少-208万元,下降-66%。
4.新闻出版电影303万元,较上年减少-6万元,下降-2%。
5.广播电视138万元,较上年减少-8万元,下降-5%。
6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)130万元,较上年减少-98万元,下降-43%。
(六)社会保障和就业支出56334万元,较上年减少-4732万元,下降-8%。
1.人力资源和社会保障管理事务717万元,较上年增加100万元,增长16%。
2.民政管理事务459万元,较上年减少-225万元,下降-33%。
3.行政事业单位养老支出21768万元,较上年减少-6140万元,下降-22%。
4.就业补助919万元,较上年减少-191万元,下降-17%。
5.抚恤3840万元,较上年增加48万元,增长1%。
6.退役安置636万元,较上年减少-79万元,下降-11%。
7.社会福利1953万元,较上年增加374万元,增长24%。
8.残疾人事业2270万元,较上年增加201万元,增长10%。
9.红十字事业48万元,较上年增加12万元,增长33%。
10.最低生活保障4167万元,较上年增加375万元,增长10%。
11.临时救助449万元,较上年减少-121万元,下降-21%。
12.特困人员救助供养2851万元,较上年增加553万元,增长24%。
13.其他生活救助0万元,较上年增加0万元,增长0%。
14.财政对基本养老保险基金的补助15853万元,较上年增加376万元,增长2%。
15.退役军人管理事务155万元,较上年增加31万元,增长25%。
16.其他社会保障和就业支出(款)104万元,较上年减少-191万元,下降-65%。
(七)卫生健康支出14972万元,较上年减少-3827万元,下降-20%。
1.卫生健康管理事务263万元,较上年减少-47万元,下降-15%。
2.公立医院1541万元,较上年减少-476万元,下降-24%。
3.基层医疗卫生机构4753万元,较上年减少-235万元,下降-5%。
4.公共卫生3444万元,较上年减少-2873万元,下降-45%。
5.中医药3万元,较上年减少-42万元,下降-93%。
6.计划生育事务1516万元,较上年减少-34万元,下降-2%。
7.行政事业单位医疗3288万元,较上年增加354万元,增长12%。
8.财政对基本医疗保险基金的补助0万元,较上年增加0万元,增长0%。
9.医疗救助0万元,较上年增加0万元,增长0%。
10.优抚对象医疗15万元,较上年减少-53万元,下降-78%。
11.老龄卫生健康事务(款)0万元,较上年增加0万元,增长0%。
12.其他卫生健康支出(款)141万元,较上年减少-429万元,下降-75%。
(八)节能环保支出2535万元,较上年减少-498万元,下降-16%。
1.环境监测与监察0万元,较上年减少-461万元,下降-100%。
2.污染防治2966万元,较上年增加645万元,增长28%。
3.自然生态保护450万元,较上年增加171万元,增长61%。
4.天然林保护0万元,较上年增加0万元,增长0%。
5.退耕还林0万元,较上年增加0万元,增长0%。
6.能源节约利用(款)306万元,较上年增加334万元,增长-1193%。
7.可再生能源(款)0万元,较上年减少0万元,下降0%。
8.能源管理事务0万元,较上年减少0万元,下降0%。
9.其他节能环保支出(款)0万元,较上年减少0万元,下降0%。
(九)城乡社区支出3517万元,较上年减少-1262万元,下降-26%。
1.城乡社区管理事务1370万元,较上年减少-136万元,下降-9%。
2.城乡社区规划与管理(款)325万元,较上年增加25万元,增长8%。
3.城乡社区公共设施337万元,较上年减少-26万元,下降-7%。
4.城乡社区环境卫生(款)1445万元,较上年减少-771万元,下降-35%。
5.其他城乡社区支出(款)40万元,较上年减少-354万元,下降-90%。
(十)农林水支出34747万元,较上年减少-7884万元,下降-18%。
1.农业农村10912万元,较上年减少-251万元,下降-2%。
2.林业和草原4709万元,较上年减少-3168万元,下降-40%。
3.水利6848万元,较上年增加2155万元,增长46%。
4.扶贫6584万元,较上年减少-7161万元,下降-52%。
5.农村综合改革2196万元,较上年减少-1252万元,下降-36%。
6.普惠金融发展支出35万元,较上年减少-148万元,下降-81%。
7.其他农林水支出(款)3463万元,较上年增加1941万元,增长128%。
(十一)交通运输支出1851万元,较上年减少-3151万元,下降-63%。
1.公路水路运输2595万元,较上年减少-535万元,下降-17%。
2.民用航空运输0万元,较上年减少-1187万元,下降-100%。
3.成品油价格改革对交通运输的补贴617万元,较上年增加229万元,增长59%。
4.车辆购置税支出-1719万元,较上年减少-2016万元,下降-679%。
5.其他交通运输支出(款)0万元,较上年减少0万元。
(十二)资源勘探工业信息等支出1371万元,较上年增加553万元,增长68%。
1.支持中小企业发展和管理支出1105万元,较上年增加885万元,增长402%。
2.其他资源勘探工业信息等支出(款)266万元,较上年减少-332万元,下降-56%。
(十三)商业服务业等支出992万元,较上年增加379万元,增长62%。
1.商业流通事务656万元,较上年增加242万元,增长58%。
2.涉外发展服务支出136万元,较上年减少-63万元,下降-32%。
3.其他商业服务业等支出(款)0万元,较上年减少0万元。
(十四)金融支出0万元,较上年减少-159万元,下降-100%。
(十五)自然资源海洋气象等支出4572万元,较上年增加1181万元,增长35%。
1.自然资源事务4265万元,较上年增加1135万元,增长36%。
2.气象事务102万元,较上年增加50万元,增长96%。
3.其他自然资源海洋气象等支出(款)205万元,较上年减少-4万元,下降-2%。
(十六)住房保障支出4410万元,较上年增加795万元,增长22%。
1.保障性安居工程支出1814万元,较上年增加748万元,增长70%。
2.住房改革支出2596万元,较上年增加47万元,增长2%。
(十七)粮油物资储备支出4万元,较上年减少-121万元,下降-97%。
1.粮油物资储备支出4万元,较上年减少-121万元,下降-97%。
(十八)灾害防治及应急管理支出1090万元,较上年减少-2481万元,下降-69%。
1.应急管理事务435万元,较上年减少-222万元,下降-34%。
2.煤矿安全0万元,较上年减少-1500万元,下降-100%。
3.地震事务24万元,较上年减少0万元,下降0%。
4.自然灾害防治280万元,较上年减少-1000万元,下降-78%。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出66万元,较上年增加6万元,增长10%。
6.其他灾害防治及应急管理支出51万元,较上年增加1万元,增长2%。
(十九)其他支出(类)2657万元,较上年增加880万元,增长50%。
1.其他支出(款)2657万元,较上年增加880万元,增长50%。
(二十)债务付息支出9569万元,较上年减少-90万元,下降-1%。
1.地方政府一般债务付息支出9569万元,较上年减少-90万元,下降-1%。
(二十一)债务发行费用支出47万元,较上年增加14万元,增长42%。
1.地方政府一般债务发行费用支出47万元,较上年增加14万元,增长42%。
二、财政转移支付安排情况
2021年度本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。
三、政府债务情况
2021年,永定区新增政府债务限额99589万元,安排用于一般债务限额9895万,专项债务限额89694万。2021年永定区地方政府债券还本支出68611万元;永定区地方政府债券付息支出19163万元。截至2021年底,永定区政府债务余额601111万元,债务余额严格控制在省财政核定的限额743823万元内。
四、预算绩效开展情况
2021年主要出台和完善两个办法《龙岩市永定区财政局关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》和《龙岩市永定区财政局关于印发<龙岩市永定区区直单位预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》,初步建立了分行业、分领域的绩效指标和标准体系。加强绩效全过程管理,实现绩效目标、绩效监控和绩效自评全覆盖。2021年完成绩效目标及监控编报项目124个,涉及金额71298.45万元。加强绩效目标审核,建立健全绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制,实行绩效目标与部门预算同步公开。完成绩效自评编报项目118个,涉及金额86388.11万元。实现绩效自评与部门决算同步公开,通过强化绩效自评和问题梳理,及时发现和解决资金管理使用中存在的低效无效问题,进一步压实部门主体责任。强化财政评价和绩效结果应用,组织5个重大项目开展绩效重点评价,涉及2526.85万元,绩效评价结果作为安排预算、改进管理的重要依据,应用于2022年初预算编制。组织完成全区扶贫项目的预算绩效目标编制和自评工作,完成中央对地方转移支付绩效自评。





