2020年度龙岩市永定区本级政府决算
相关重要事项说明
一、区本级支出决算说明
2020年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出282993万元,较上年增加10788万元,增长4%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出16325万元,较上年增加1405万元,增长9.4%。
1.人大事务974万元,较上年增加268万元,增长38%。
2.政协事务639万元,较上年增加106万元,增长19.9%。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务3056万元,较上年减少712万元,下降18.9%。
4.发展与改革事务464万元,较上年减少86万元,下降15.6%。
5.统计信息事务525万元,较上年增加277万元,增长111.7%。
6.财政事务908万元,较上年增加174万元,增长23.7%。
7.税收事务2000万元,较上年增加800万元,增长66.7%。
8.审计事务351万元,较上年增加34万元,增长10.7%。
9.人力资源事务0万元,较上年减少134万元,下降100%。
10.纪检监察事务1035万元,较上年增加8万元,增长0.8%。
11.商贸事务676万元,较上年增加25万元,增长3.8%。
12.港澳台事务45万元,较上年增加2万元,增长4.7%。
13.档案事务57万元,较上年减少141万元,下降71.2%。
14.民主党派及工商联事务30万元,较上年减少3万元,下降9.1%。
15.群众团体事务801万元,较上年增加21万元,增长2.7%。
16.党委办公厅(室)及相关机构事务2176万元,较上年增加525万元,增长31.8%。
17.组织事务631万元,较上年减少16万元,下降2.5%。
18.宣传事务391万元,较上年增加175万元,增长81%。
19.统战事务309万元,较上年增加33万元,增长12%。
20.网信事务20万元,较上年增加20万元,增长100%。
21.市场监督管理事务1237万元,较上年增加79万元,增长6.8%。
22.其他一般公共服务支出(款)0万元,较上年减少50万元,下降100%。
(二)公共安全支出11116万元,较上年增加1965万元,增长21.5%。
1.公安10041万元,较上年增加2007万元,增长25%。
2.检察6万元,较上年增加5万元。
3.法院11万元,较上年增加11万元,增长100%。
4.司法1043万元,较上年减少28万元,下降2.6%。
5.其他公共安全支出(款)15万元,较上年减少30万元,下降66.7%。
(三)教育支出88455万元,较上年增加12242万元,增长16.1%。
1.教育管理事务295万元,较上年减少26万元,下降8.1%。
2.普通教育82565万元,较上年增加11771万元,增长16.6%。
3.职业教育1268万元,较上年增加38万元,增长3.1%。
4.特殊教育606万元,较上年增加17万元,增长2.9%。
5.进修及培训1826万元,较上年增加595万元,增长48.3%。
6.教育费附加安排的支出1624万元,较上年减少37万元,下降2.2%。
7.其他教育支出(款)271万元,较上年减少116万元,下降30%。
(四)科学技术支出2563万元,较上年减少1545万元,下降37.6%。
1.应用研究18万元,较上年增加10万元,增长125%。
2.技术研究与开发320万元,较上年增加97万元,增长43.5%。
3.科学技术普及152万元,较上年增加17万元,增长12.6%。
4.其他科学技术支出(款)2073万元,较上年减少1669万元,下降44.6%。
(五)文化旅游体育与传媒支出5463万元,较上年减少523万元,下降8.7%。
1.文化和旅游2225万元,较上年增加1007万元,增长82.7%。
2.文物2238万元,较上年减少596万元,下降21%。
3.体育317万元,较上年减少749万元,下降70.3%。
4.新闻出版电影309万元,较上年增加245万元,增长382.8%。
5.广播电视146万元,较上年减少410万,下降73.7%。
6.其他文化体育与传媒支出(款)228万元,较上年减少20万元,下降8.1%。
(六)社会保障和就业支出61066万元,较上年增加15176万元,增长33.1%。
1.人力资源和社会保障管理事务617万元,较上年减少7万元,下降1.1%。
2.民政管理事务684万元,较上年增加172万元,增长33.6%。
3.行政事业单位离退休27908万元,较上年增加12064万元,增长76.1%。
4.就业补助1110万元,较上年增加259万元,增长30.4%。
5.抚恤3792万元,较上年增加286万元,增长8.2%。
6.退役安置715万元,较上年增加17万元,增长2.4%。
7.社会福利1579万元,较上年增加1020万元,增长182.5%。
8.残疾人事业2069万元,较上年减少116万元,下降5.3%。
9.红十字事业36万元,较上年减少8万元,下降18.2%。
10.最低生活保障3792万元,较上年增加624万元,增长19.7%。
11.临时救助570万元,较上年增加138万元,增长31.9%。
12. 特困人员救助供养2298万元,较上年减少552万元,下降19.4%。
13. 其他生活救助0万元,较上年减少134万元,下降100%。
14. 财政对基本养老保险基金的补助15477万元,较上年增加1205万元,增长8.4%。
15.退役军人管理事务124万元,较上年增加93万元,增长300%。
16.其他社会保障和就业支出(款)295万元,较上年增加115万元,增长63.9%。
(七)卫生健康支出18799万元,较上年增加2337万元,增长14.2%。
1.卫生健康管理事务310万元,较上年减少861万元,下降73.5%。
2.公立医院2017万元,较上年减少746万元,下降27%。
3. 基层医疗卫生机构4988万元,较上年增加685万元,增长15.9%。
4.公共卫生617万元,较上年增加3354万元,增长113.2%。
5.中医药45万元,较上年增加7万元,增长18.4%。
6.计划生育事务1550万元,较上年增加414万元,增长36.4%。
7.行政事业单位医疗2934万元,较上年增加1417万元,增长93.4%。
8.财政对基本医疗保险基金的补助0万元,较上年减少1608万元,下降100%。
9.医疗救助0万元,较上年减少59万元。
10.优抚对象医疗68万元,较上年增加44万元,增长183.3%。
11.老龄卫生健康事务(款)0万元,减少795万元。
12.其他卫生健康支出(款)570万元,较上年增加485万元,增长570.6%。
(八)节能环保支出3033元,较上年减少11073万元,下降78.5%。
1.环境监测与监察461万元,较上年增加461万元,增长100%。
2.污染防治2321万元,较上年减少6289万元,下降73%。
3.自然生态保护279万元,较上年减少31万元,下降10%。
4.天然林保护0万元,较上年减少2039万元,下降100%。
5.退耕还林0万元,较上年增加0万元。
6.能源节约利用(款)-28万元,较上年减少2815万元。
7.可再生能源(款)0万元,较上年减少0万元,下降0%。
8.能源管理事务0万元,较上年减少80万。
9.其他节能环保支出(款)0万元,较上年减少280万元。
(九)城乡社区支出4779万元,较上年减少7906万元,下降62.3%。
1.城乡社区管理事务1506万元,较上年增加62万元,增长4.3%。
2.城乡社区规划与管理(款)300万元,较上年减少996万元,下降76.9%。
3.城乡社区公共设施363万元,较上年减少8139万元,下降95.7%。
4.城乡社区环境卫生(款)2216万元,较上年增加1241万元,增长127.3%。
5.其他城乡社区支出(款)394万元,较上年减少74万元,下降15.8%。
(十)农林水支出42631万元,较上年减少2902万元,下降6.4%。
1.农业农村11163万元,较上年减少1196万元,下降9.3%。
2.林业和草原7877万元,较上年增加1377万元,增长21.2%。
3.水利4693万元,较上年减少7533万元,下降61.6%。
4.扶贫13745万元,较上年增加4618万元,增长50.6%。
5.农村综合改革3448万元,较上年增加263万元,增长8.3%。
6.普惠金融发展支出183万元,较上年减少556万元,下降75.2%。
7.他农林水支出(款)1522万元,较上年增加125万元,增长8.9%。
(十一)交通运输支出5002万元,较上年增加491万元,增长10.9%。
1.公路水路运输3130万元,较上年增加1913万元,增长157.2%。
2.民用航空运输1187万元,较上年增加1187万元。
3.成品油价格改革对交通运输的补贴388万元,较上年增加63万元,增长19.4%。
4.车辆购置税支出297万元,较上年减少2672万元,下降90%。
5.其他交通运输支出(款)0万元,较上年减少0万元。
(十二)资源勘探信息等支出818万元,较上年减少153万元,下降15.8%。
1.支持中小企业发展和管理支出220万元,较上年减少694万元,下降75.9%。
2.其他资源勘探信息等支出(款)598万元,较上年增加541万元。
(十三)商业服务业等支出613万元,较上年减少846万元,下降58%。
1.商业流通事务414万元,较上年减少503万元,下降24.9%。
2.涉外发展服务支出199万元,较上年减少66万元,下降84%。
3.其他商业服务业等支出(款)0万元,较上年减少277万元。
(十四)金融支出159万元,较上年减少0万元。
(十五)自然资源海洋气象等支出3391万元,较上年减少1058万元,下降23.8%。
1.自然资源事务3130万元,较上年减少1060万元,下降25.3%。
2.气象事务52万元,较上年增加3万元,增长6.1%。
3.其他自然资源海洋气象等支出(款)209万元,较上年增加8万元,增长2%。
(十六)住房保障支出3615万元,较上年增加275万元,增长8.2%。
1.保障性安居工程支出1066万元,较上年增加175万元,增长19.6%。
2.住房改革支出2549万元,较上年增加100万元,增长4.1%。
(十七)粮油物资储备支出125万元,较上年增加5万元,增长4.2%。
1.粮油事务125万元,较上年增加5万元,增长4.2%。
(十八)灾害防治及应急管理支出3571万元,较上年增加1147万元,增长47.3%。
1.应急管理事务657万元,较上年增加290万元,增长79%。
2.煤矿安全1500万元,较上年增加1350万元。
3.地震事务24万元,较上年减少8万元,下降25%。
4.自然灾害防治1280万元,较上年减少131万元,下降9.3%。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出60万元,较上年减少129万元,下降68.3%。
6.其他灾害防治及应急管理支出50万元,较上年减少225万元,下降81.8%。
(十九)其他支出(类)1777万元,较上年增加1135万元,增长176.8%。
1.其他支出(款)1777万元,较上年增加1135万元,增长176.8%。
(二十)债务付息支出9659元,较上年增加458万元,增长5%。
1.地方政府一般债务付息支出9659元,较上年增加458万元,增长5%。
(二十一)债务发行费用支出33万元,较上年减少1万元,下降2.9%。
1.地方政府一般债务发行费用支出33万元,较上年减少1万元,下降2.9%。
二、财政转移支付安排情况
2020年度本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。
三、政府债务情况
2020年,永定区新增政府债务限额122141万元,安排用于一般债务限额3141万,专项债务限额119000万。2020年永定区地方政府债券还本支出32166万元;永定区地方政府债券付息支出15942万元。截至2020年底,永定区政府债务余额522174万元,债务余额严格控制在省财政核定的限额644234万元内。
四、预算绩效公开情况
为贯彻落实中央、省、市《全面实施预算绩效管理的实施意见》精神,进一步规范和加强财政专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,我区加强绩效全过程管理,实现绩效目标、绩效监控和绩效自评全覆盖。2020年完成绩效目标及监控编报项目118个,涉及金额86388.11万元。加强绩效目标审核,建立健全绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制,实行绩效目标与部门预算同步公开。完成2020年度绩效自评编报项目118个,涉及金额86388.11万元。同时,开展区委等15个预算单位,项目资金56946.91万元的整体支出绩效评价工作。实现绩效自评与部门决算同步公开,通过强化绩效自评和问题梳理,及时发现和解决资金管理使用中存在的低效无效问题,进一步压实部门主体责任。强化财政评价和绩效结果应用,组织5个重大项目开展绩效重点评价,涉及2526.85万元,绩效评价结果作为安排预算、改进管理的重要依据,应用于2021年初预算编制。组织完成全区扶贫项目的预算绩效目标编制和自评工作,完成中央对地方转移支付绩效自评。





